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岳陽市南湖新區畔湖灣小學2018年部門決算

來源:南湖新區教育文體科技局       發布時間:2019-09-29 17:20       瀏覽次數: 1

目錄

 

第一部分 畔湖灣小學單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 畔湖灣小學2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  畔湖灣小學2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分名稱

 

 

 

 

 

第一部分 畔湖灣小學單位概況

一、部門職責

實施小學義務教育,促進基礎教育發展。小學學歷教育(相關社會服務)。

二、機構設置

我校是南湖新區財政全額撥款的事業單位,屬一級預算單位,無附屬單位。

第二部分  畔湖灣小學2018年度部門決算表

    畔湖灣小學2018年度區直部門決算公開表.xls 

第三部分 畔湖灣小學2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年畔湖灣小學收入決算總額是468.94萬元,其中財政撥款466.67萬元,上級補助2.27萬元。

支出決算總額是502.79萬元,其中基本支出439.39萬元,項目支出63.40萬元。

二、收入決算情況說明

本年收入分為公共財政預算撥款與上級補助收入,公共財政預算撥款占總收入99.52%;上級補助收入占總收入0.48%。

三、支出決算情況說明

本年支出分為基本支出及項目支出,基本支出占總支出87.39%,項目支出占總支出12.61%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

今年財政撥款收、支總計教上年,增長明顯,一是因為學校師生增長明顯,開支增加,二是由于學校新建了四間教室及三間辦公室。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

財政撥款本年支出數、占本年支出的98.38%。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

我校財政撥款支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔全區教育事業發展相關工作。 

按支出結構分類主要用于以下方面:

基本支出,是用于保障學校機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。占總財政撥款支出89.15%。

項目支出,是用于保障學校機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出。占總財政撥款支出10.85%。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

財政撥款支出與年初預算數作對比,數據有所增長,主要是因為學校學生增加,新建了四間教室及三間教師辦公室。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出416.06萬元,其中人員經費支出351.75萬元,占84.54%;日常公用經費支出64.31萬元,占15.46%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

無三公經費。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

無三公經費。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

無政府性基金預算。

九、關于2018年度預算績效情況說明

學校整體支出符合規定,各項支出都嚴格控制成本,各項目實施絕不影響教學秩序,完成質量皆合格,各任務指標均達到預期目標:提高了教育教學質量,師資水平獲得提升,豐富了校園文化建設、安全建設,學校辦學行為得到社會的認可與支持。

十、其他重要事項

無。

第四部分名詞解釋

一、上級補助收入:從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

四、對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

排列五进500期